企业内部审计指南
作      者: 张庆龙 等著
出 版 社:
I S B N: 780221315
出版时间: 1
印刷时间: 2007-4-1
定    价: 36.00  返36积分
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所属类别: 网上书城分类 > 会计、审计 > 综合

内容简介

彭志国,南开大学EMBA,国际注册管理咨询师(CMC),国际注册内部审计师(CIA),中国高级管理咨询师(SMC),中国注册会计师(CPA),中国注册资产评估师(CPV),中国注册税务师,高级会计师。目前兼任中国企业联合会管理咨询委员会副主任,天津市管理咨询协会副会副会长,天津市注册会计师协会惩戒委员会委员,中国管理咨询师考试专家委员会委员,中国管理咨询师考试专家委员会委员,南开大学MPAcc中心兼职导师,曾在《审计研究》、《财经界》、《财会月刊》等杂志发表论文30余篇,主编《商业审计》等专业著作3本。
总序
前言
第一篇 内部审计基础
第一章 内部审计职业
内部审计作用有多大
什么是内容审计
内部审计职业
内部审计与政府审计的关系
内部审计与注册师审计的关系
独立性与内部审计的组织安排
内部审计的标准
内部审计的发展
第二章 内容控制基本理论与实践
内部控制溯源
内部控制目标
内部控制的设计及分类
内部控制固有的局限性
“3C框架”——中国式的全面控制框架
内部会计控制实践要点
第三章 审计证据与工作底稿
审计证据的概念
审计证据的分类
获取审计证据时考虑的基本因素
审计证据的收集方法
审计证据的证明力
审计证据的整理与分析
收集审计证据应注意职业谨慎
解读工作底稿的重要性
工作底稿的编制也要有标准
必不可少的审计程序——工作底稿分级复核
审计工作底稿的管理
第四章 计算机审计基础
信息技术对审计的影响
计算机审计环境中的内部控制
计算机审计程序与方法
计算机审计面临新问题
第五章 内部审计抽样技术
正确认识审计抽样
对抽样基本概念的理解
属性抽样的方法与使用
变量抽样的方法与使用
第二篇 内部审计程序篇
第六章 识别审计对象
第七章 审前准备
第八章 内部控制测试与风险评估
第九章 财务收支审计
第十章 管理审计
第十一章 经济责任审计
第十二章 几种特殊业务审计
第十三章 内部审计报告
第十四章 后续审计
第三篇 内部审计管理与展望篇
第十五章 内部审计管理
第十六章 内部审计人际关系
第十七章 内部审计面临的挑战与未来的发展趋势

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